Типы документов

Реклама

Партнеры

Указ Главы РС от 16.03.2015 N 361 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2017 годы"



16 марта 2015 года N 361

------------------------------------------------------------------

УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 12.10.2011 № 955
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2012 - 2017 ГОДЫ"

В целях приведения параметров государственной программы Республики Саха (Якутия) "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2017 годы" в соответствие Закону Республики Саха (Якутия) от 9 октября 2014 г. 1337-З № 251-V "О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2014 год", Закону Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1389-З № 331-V "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":
1. Внести в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 955 "О государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2017 годы" (в ред. от 19.02.2013 № 1877, 25.12.2013 № 2414, 20.08.2014 № 2827) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Соловьева А.Ю.".
1.2. В государственной программе Республики Саха (Якутия) "Развитие региональных и электронных средств массовой информации на 2012 - 2017 годы":
1.2.1. Строку 10 "Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

10.
Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по годам
Государственный бюджет Республики
Саха (Якутия)
(тыс. руб.)
Внебюджетные источники (тыс. руб.)
Государственный бюджет Республики
Саха (Якутия) (тыс. руб.)
Внебюджетные источники (тыс. руб.)

ВСЕГО:
5 698 427
1 173 835
6 937 866
1 208 387

2012 г.
903 747
175 799
1 013 511
181 267

2013 г.
937 047
179 532
1 181 795
185 997

2014 г.
978 813
212 952
1 131 714
224 222

2015 г.
978 488
198 519
1 352 562
202 622

2016 г.
954 173
203 181
1 133 583
210 427

2017 г.
946 159
203 852
1 124 701
203 852

1.3. В разделе 1 "Характеристика текущей ситуации":
1.3.1. В абзаце первом пункта 1.2 слово "Президентом" заменить словом "Главой".
1.3.2. В абзаце восьмом пункта 1.3 слово "Президента" заменить словом "Главы".
1.3.3. В таблице 1 "Общий вид матрицы SWOT-анализа реализации Программы" подраздела 1.4 "SWOT-анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы" цифры "5 137 087" заменить цифрами "5 698 427", цифры "6 399 785" заменить цифрами "6 937 866".
1.4. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение Программы" таблицу 2 изложить в следующей редакции:

Таблица 2


Базовый вариант
Интенсивный вариант
ВСЕГО:
6 872 262
8 146 253
Федеральный бюджет
0
0
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
5 698 427
6 937 866
- бюджетные ассигнования


2012 год
903 747
1 013 511
2013 год
937 047
1 181 795
2014 год
978 813
1 131 714
2015 год
978 488
1 352 562
2016 год
954 173
1 133 583
2017 год
946 159
1 124 701
- бюджетные кредиты
0
0
Местные бюджеты
0
0
Внебюджетные источники
1 173 835
1 208 387
2012 год
175 799
181 267
2013 год
179 532
185 997
2014 год
212 952
224 222
2015 год
198 519
202 622
2016 год
203 181
210 427
2017 год
203 852
203 852
- государственные гарантии
0
0
Инвестиционная надбавка
0
0

2. В приложении № 1 "Подпрограмма "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов":
2.1. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:



Базовый вариант
Интенсивный вариант
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
3 410 166
4 340 527

2012 год
538 806
626 704

2013 год
600 126
823 421

2014 год
586 762
696 010

2015 год
580 133
891 648

2016 год
555 876
656 484

2017 год
548 463
646 260

2.2. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
2.2.1. В абзаце втором цифры "3 102 889" заменить цифрами "3 410 166", цифры "2 751 454" заменить цифрами "3 058 731".
2.2.2. В абзаце третьем цифры "4 033 250" заменить цифрами "4 340 527", цифры "3 678 677" заменить цифрами "3 985 954".
3. В приложении № 2 "Подпрограмма "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии":
3.1. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

7.

Базовый вариант
Интенсивный вариант

Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
Всего - 3 177 166 тыс. руб.
Всего - 3 520 031 тыс. руб.

2012 год
2012 год - 508 352 тыс. руб.
2012 год - 535 314 тыс. руб.

2013 год
2013 год - 479 148 тыс. руб.
2013 год - 506 673 тыс. руб.

2014 год
2014 год - 528 982 тыс. руб.
2014 год - 583 905 тыс. руб.

2015 год
2015 год - 551 130 тыс. руб.
2015 год - 617 792 тыс. руб.

2016 год
2016 год - 554 742 тыс. руб.
2016 год - 640 790 тыс. руб.

2017 год
2017 год - 554 812 тыс. руб.
2017 год - 635 557 тыс. руб.

3.2. В абзаце пятом раздела 1 "Характеристика текущего состояния" слово "Президента" заменить словом "Главы".
3.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
3.3.1. В абзаце втором цифры "2 956 453" заменить цифрами "3 177 166", цифры "2 137 695" заменить цифрами "2 358 408".
3.3.2. В абзаце четвертом цифры "3 318 635" заменить цифрами "3 520 031", цифры "2 468 572" заменить цифрами "2 669 968".
4. В приложении № 3 "Подпрограмма "Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)":
4.1. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:



Базовый вариант
Интенсивный вариант
7.
Предельный объем средств на реализацию подпрограммы с разбивкой по годам, тыс. руб.
172 045 тыс. руб.
172 810 тыс. руб.

2012 год
2012 год - 17 453 тыс. руб.
2012 год - 17 825 тыс. руб.

2013 год
2013 год - 20 357 тыс. руб.
2013 год - 20 750 тыс. руб.

2014 год
2014 год - 56 396 тыс. руб.
2014 год - 56 396 тыс. руб.

2015 год
2015 год - 25 285 тыс. руб.
2015 год - 25 285 тыс. руб.

2016 год
2016 год - 26 277 тыс. руб.
2016 год - 26 277 тыс. руб.

2017 год
2017 год - 26 277 тыс. руб.
2017 год - 26 277 тыс. руб.

4.2. В таблице 11 "SWOT-анализ текущего состояния в сфере реализации подпрограммы" раздела 1 "Характеристика текущего состояния" цифры "138 403" заменить цифрами "656".
4.3. В разделе 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
4.3.1. В абзаце первом цифры "142 045" заменить цифрами "172 045", цифры "138 403" заменить цифрами "168 403".
4.3.2. В абзаце втором цифры "166 069" заменить цифрами "172 810", цифры "162 318" заменить цифрами "169 059".
4.3.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"По интенсивной части общий объем финансирования подпрограммы составляет 656 тыс. руб. на повышение квалификации работников.".
5. Приложения № 4, № 6 (формы № 1, № 2) изложить в редакции согласно приложениям № 1, № 2 (формы № 1, № 2) к настоящему Указу.
6. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Глава
Республики Саха (Якутия)
Е.БОРИСОВ
г. Якутск
16 марта 2015 года
№ 361





Приложение № 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2015 г. № 361

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2012 - 2017 ГОДЫ"
В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия
Источники финансирования
Базовый вариант, тыс. руб.
Интенсивный вариант, тыс. руб.
Всего
Плановый период
Всего
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Итоговый результат по всем подпрограммам
ВСЕГО:
6 872 262
1 079 546
1 116 579
1 191 765
1 177 007
1 157 354
1 150 011
8 146 253
1 194 778
1 367 792
1 355 936
1 555 184
1 344 010
1 328 553
Федеральный бюджет














Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
5 698 427
903 747
937 047
978 813
978 488
954 173
946 159
6 937 866
1 013 511
1 181 795
1 131 714
1 352 562
1 133 583
1 124 701
Местные бюджеты














Внебюджетные источники
1 173 835
175 799
179 532
212 952
198 519
203 181
203 852
1 208 387
181 267
185 997
224 222
202 622
210 427
203 852
Инвестиционная надбавка














Раздел "Управление Программой"
ВСЕГО:
112 885
14 935
16 948
19 625
20 459
20 459
20 459
112 885
14 935
16 948
19 625
20 459
20 459
20 459
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
112 885
14 935
16 948
19 625
20 459
20 459
20 459
112 885
14 935
16 948
19 625
20 459
20 459
20 459
Подпрограмма № 1. "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
ВСЕГО:
3 410 166
538 806
600 126
586 762
580 133
555 876
548 463
4 340 527
626 704
823 421
696 010
891 648
656 484
646 260
Федеральный бюджет














Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
3 058 731
477 430
544 538
517 313
525 614
500 925
492 911
3 985 954
564 638
767 271
626 266
836 321
600 750
590 708
Местные бюджеты














Внебюджетные источники
351 435
61 376
55 588
69 449
54 519
54 951
55 552
354 573
62 066
56 150
69 744
55 327
55 734
55 552
Инвестиционная надбавка














Подпрограмма № 2. "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
ВСЕГО:
3 177 166
508 352
479 148
528 982
551 130
554 742
554 812
3 520 031
535 314
506 673
583 905
617 792
640 790
635 557
Федеральный бюджет














Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
2 358 408
395 471
357 304
385 479
407 130
406 512
406 512
2 669 968
417 708
378 982
429 427
470 497
486 097
487 257
Местные бюджеты














Внебюджетные источники
818 758
112 881
121 844
143 503
144 000
148 230
148 300
850 063
117 606
127 691
154 478
147 295
154 693
148 300
Инвестиционная надбавка














Подпрограмма № 3. "Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)"
ВСЕГО:
172 045
17 453
20 357
56 396
25 285
26 277
26 277
172 810
17 825
20 750
56 396
25 285
26 277
26 277
Федеральный бюджет














Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)
168 403
15 911
18 257
56 396
25 285
26 277
26 277
169 059
16 230
18 594
56 396
25 285
26 277
26 277
Местные бюджеты














Внебюджетные источники
3 642
1 542
2 100
0
0
0
0
3 751
1 595
2 156
0
0
0
0
Инвестиционная надбавка



















Приложение № 2
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 16 марта 2015 г. № 361

Форма 1

Система программных мероприятий
государственной программы Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных
средств массовой информации на 2012 - 2017 годы"
по базовому варианту реализации Программы

Наименование мероприятия
Всего
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего:
Бюджетные кредиты
Всего:
В том числе государственные гарантии
ВСЕГО
6 872 262
0
5 698 427
0
0
1 173 835
0
0
2012 год
1 079 546

903 747


175 799


2013 год
1 116 579

937 047


179 532


2014 год
1 191 765

978 813


212 952


2015 год
1 177 007

978 488


198 519


2016 год
1 157 354

954 173


203 181


2017 год
1 150 011

946 159


203 852


Управление Программой
92 426
0
92 426
0
0
0
0
0
2012 год
14 935

14 935


0


2013 год
16 948

16 948
0

0


2014 год
19 625

19 625


0


2015 год
20 459

20 459


0


2016 год
20 459

20 459


0


2017 год
20 459

20 459


0


Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия)
92 426
0
92 426
0
0
0
0
0
2012 год
14 935

14 935


0


2013 год
16 948

16 948


0


2014 год
19 625

19 625


0


2015 год
20 459

20 459


0


2016 год
20 459

20 459


0


2017 год
20 459

20 459


0


Подпрограмма № 1. "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"
2 861 703
0
2 565 820
0
0
295 883
0
0
2012 год
538 806

477 430


61 376


2013 год
600 126

544 538
0

55 588


2014 год
586 762

517 313


69 449


2015 год
580 133

525 614


54 519


2016 год
555 876

500 925


54 951


2017 год
548 463

492 911


55 552


Информирование о деятельности органов государственной власти Республики Саха (Якутия), социально-экономическом и культурном развитии Республики Саха (Якутия) через электронные средства массовой информации
3 361 184
0
3 009 749
0
0
351 435
0
0
2012 год
510 464

449 088


61 376


2013 год
579 886

524 298


55 588


2014 год
586 512

517 063


69 449


2015 год
580 083

525 564


54 519


2016 год
555 826

500 875


54 951


2017 год
548 413

492 861


55 552


Строительство студии "Марыкчаан" Чурапчинского филиала ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
856
0
856
0
0
0
0
0
2012 год
0

0


0


2013 год
856

856


0


2014 год
0

0


0


2015 год
0

0


0


2016 год
0

0


0


2017 год
0

0


0


Завершение строительства студийного комплекса ГБУ РС(Я) НВК "Саха"
45 976
0
45 976
0
0
0
0
0
2012 год
28 342

28 342


0


2013 год
17 634

17 634


0


2014 год
0

0


0


2015 год
0

0


0


2016 год
0

0


0


2017 год
0

0


0


Производство и распространение социальной рекламы
1 500
0
1 500
0
0
0
0
0
2012 год
0

0


0


2013 год
1 500

1 500


0


2014 год
0

0


0


2015 год
0

0


0


2016 год
0

0


0


2017 год
0

0


0


Премия Главы Республики Саха (Якутия) им. Н.А. Кондакова в области телерадиожурналистики
250
0
250
0
0
0
0
0
2012 год
0

0


0


2013 год
50

50


0


2014 год
50

50


0


2015 год
50

50


0


2016 год
50

50


0


2017 год
50

50


0


Гранты Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в сфере СМИ
400
0
400
0
0
0
0
0
2012 год
0

0


0


2013 год
200

200


0


2014 год
200

200


0


2015 год
0

0


0


2016 год
0

0


0


2017 год
0

0


0


Подпрограмма № 2. "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"
3 177 166
0
2 358 408
0
0
818 758
0
0
2012 год
508 352

395 471


112 881


2013 год
479 148

357 304
0

121 844


2014 год
528 982

385 479


143 503


2015 год
551 130

407 130


144 000


2016 год
554 742

406 512


148 230


2017 год
554 812

406 512


148 300


Издание республиканских улусных (городских) общественно -
политических газет и журналов
3 078 153
0
2 259 395
0
0
818 758
0
0
2012 год
424 389

311 508


112 881


2013 год
468 298

346 454


121 844


2014 год
528 082

384 579


143 503


2015 год
550 030

406 030


144 000


2016 год
553 642

405 412


148 230


2017 год
553 712

405 412


148 300


Производство и распространение социальной рекламы
7 000
0
7 000
0
0
0
0
0
2012 год
7 000

7 000


0


2013 год
0

0


0


2014 год
0

0


0


2015 год
0

0


0


2016 год
0

0


0


2017 год
0

0


0


Гранты Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в сфере СМИ
5 050
0
5 050
0
0
0
0
0
2012 год
0

0


0


2013 год
850

850


0


2014 год
900

900


0


2015 год
1 100

1 100


0


2016 год
1 100

1 100


0


2017 год
1 100

1 100


0


Модернизация информационных коммуникаций и создание системы управления цифровыми активами редакционно-издательских комплексов, материально-техническое перевооружение рабочих мест СМИ
10 000
0
10 000
0
0
0
0
0
2012 год
0

0


0


2013 год
10 000

10 000


0


2014 год
0

0


0


2015 год
0

0


0


2016 год
0

0


0


2017 год
0

0


0


Стабилизация полиграфической отрасли и обеспечение потребностей населения в печатной продукции
76 963
0
76 963
0
0
0
0
0
2012 год
76 963

76 963


0


2013 год
0

0


0


2014 год
0

0


0


2015 год
0

0


0


2016 год
0

0


0


2017 год
0

0


0


Подпрограмма № 3. "Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)"
172 045
0
168 403
0
0
3 642
0
0
2012 год
17 453

15 911


1 542


2013 год
20 357

18 257


2 100


2014 год
56 396

56 396


0


2015 год
25 285

25 285


0


2016 год
26 277

26 277


0


2017 год
26 277

26 277


0


Информирование о деятельности
органов государственной
власти Республики Саха (Якутия), социально-экономическом и культурном развитии Республики Саха (Якутия) через электронные
средства массовой информации
146 836
0
143 194
0
0
3 642
0
0
2012 год
17 453

15 911


1 542


2013 год
20 357

18 257


2 100


2014 год
31 187

31 187


0


2015 год
25 285

25 285


0


2016 год
26 277

26 277


0


2017 год
26 277

26 277


0


Обеспечение доступности инфокоммуникационных средств массовой информации для населения и создания "Службы видеоинформационного сопровождения портала "Республиканский медиа-центр"
25 209
0
25 209
0
0
0
0
0
2012 год
0

0





2013 год
0

0





2014 год
25 209

25 209





2015 год
0

0





2016 год
0

0





2017 год
0

0








Форма 2

Система программных мероприятий
государственной программы Республики Саха (Якутия)
"Развитие региональных печатных и электронных
средств массовой информации на 2012 - 2017 годы"
по интенсивному варианту реализации Программы


Наименование мероприятия
Всего
Федеральный бюджет
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия), в том числе:
Местные бюджеты
Внебюджетные средства
Инвестиционная надбавка
Всего:
Бюджетные кредиты
Всего:
В том числе государственные гарантии

ВСЕГО
8 146 253
0
6 937 866
0
0
1 208 387
0
0

2012 год
1 194 778

1 013 511


181 267



2013 год
1 367 792

1 181 795


185 997



2014 год
1 355 936

1 131 714


224 222



2015 год
1 555 184

1 352 562


202 622



2016 год
1 344 010

1 133 583


210 427



2017 год
1 328 553

1 124 701


203 852



Управление Программой









Итого
112 885
0
112 885
0
0
0
0
0

2012 год
14 935

14 935


0



2013 год
16 948

16 948


0



2014 год
19 625

19 625


0



2015 год
20 459

20 459


0



2016 год
20 459

20 459


0



2017 год
20 459

20 459


0



Департамент по делам печати и телерадиовещания
Республики Саха (Якутия)









Итого
112 885
0
112 885
0
0
0
0
0

2012 год
14 935

14 935


0



2013 год
16 948

16 948


0



2014 год
19 625

19 625


0



2015 год
20 459

20 459


0



2016 год
20 459

20 459


0



2017 год
20 459

20 459





I.
Подпрограмма № 1. "Развитие республиканских телевизионных и радиоканалов"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
4 340 527
0
3 985 954
0
0
354 573
0
0

2012 год
626 704

564 638


62 066



2013 год
823 421

767 271


56 150



2014 год
696 010

626 266


69 744



2015 год
891 648

836 321


55 327



2016 год
656 484

600 750


55 734



2017 год
646 260

590 708


55 552



Производство и распространение телерадиопрограмм









Итого
3 410 166
0
3 058 731
0
0
351 435
0
0

2012 год
538 806

477 430


61 376



2013 год
600 126

544 538


55 588



2014 год
586 762

517 313


69 449



2015 год
580 133

525 614


54 519



2016 год
555 876

500 925


54 951



2017 год
548 463

492 911


55 552



Мероприятия подпрограммы









ВСЕГО
930 361
0
927 223


3 138
0
0

2012 год
87 898

87 208


690



2013 год
223 295

222 733


562



2014 год
109 248

108 953


295



2015 год
311 515

310 707


808



2016 год
100 608

99 825


783



2017 год
97 797

97 797


0



Задача № 1. Переход на цифровые технологии производства и вещания телерадиопрограмм
1.
Модернизация и развитие технологической базы республиканской телерадиокомпании









Итого
472 924
0
469 786
0
0
3 138
0
0

2012 год
58 516

57 826


690



2013 год
147 275

146 713


562



2014 год
12 126

11 831


295



2015 год
149 832

149 024


808



2016 год
13 840

13 057


783



2017 год
91 335

91 335


0


1.1.
Модернизация существующих аппаратных, замена устаревшего оборудования









Итого
46 721
0
46 721
0
0
0
0
0

2012 год
16 355

16 355


0



2013 год
30 366

30 366


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


1.2.
Перевод на цифровые технологии, производство и вещание телевизионных программ в стандартах телевещания высокой четкости (HDTV)









Итого
41 447
0
41 447
0
0
0
0
0

2012 год
16 142

16 142


0



2013 год
25 305

25 305


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


1.3.
Сопровождение мероприятий перехода на современные технологии и стандарты









Итого
1 373
0
222
0
0
1 151
0
0

2012 год
159

53


106



2013 год
338

169


169



2014 год
177

0


177



2015 год
373

0


373



2016 год
326

0


326



2017 год
0

0


0


1.3.1.
Лицензирование и сертификация









Итого
222
0
222
0
0
0
0
0

2012 год
53

53


0



2013 год
169

169


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


1.3.2.
Информационно - разъяснительная работа









Итого
1 151
0
0
0
0
1 151
0
0

2012 год
106

0


106



2013 год
169

0


169



2014 год
177

0


177



2015 год
373

0


373



2016 год
326

0


326



2017 год
0

0


0


1.4.
Приобретение оборудования для павильона на 300 кв. м









Итого
201 573
0
201 573
0
0
0
0
0

2012 год
3 452

3 452


0



2013 год
52 297

52 297


0



2014 год
0

0


0



2015 год
101 485

101 485


0



2016 год
0

0


0



2017 год
44 339

44 339


0


1.4.1.
Комплект оборудования (дуплекс) подключения видеоаппаратной к оптической линии связи









Итого
5 061
0
5 061
0
0
0
0
0

2012 год
0

0


0



2013 год
5 061

5 061


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


1.4.2.
Оборудование Аппаратно-студийного комплекса









Итого
152 173
0
152 173
0
0
0
0
0

2012 год
3 452

3 452


0



2013 год
47 236

47 236


0



2014 год
0

0


0



2015 год
101 485

101 485


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


1.5.
Приобретение прав и заказ телевизионного контента сторонних производителей









Итого
63 319
0
63 319
0
0
0
0
0

2012 год
4 248

4 248


0



2013 год
6 748

6 748


0



2014 год
11 831

11 831


0



2015 год
12 435

12 435


0



2016 год
13 057

13 057


0



2017 год
15 000

15 000


0


1.6.
Создание системы цифровизации, обработки и классификации архивных материалов









Итого
46 225
0
46 225
0
0
0
0
0

2012 год
2 124

2 124


0



2013 год
8 997

8 997


0



2014 год
0

0


0



2015 год
35 104

35 104


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


1.7.
Переход на цифровые технологии радиовещания









Итого
9 356
0
9 356
0
0
0
0
0

2012 год
2 496

2 496


0



2013 год
6 860

6 860


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


1.8.
Стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания устройств вентиляции и кондиционирования воздуха









Итого
759
0
0
0
0
759
0
0

2012 год
478

0


478



2013 год
281

0


281



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


1.9.
Модернизация материально-технологической базы филиалов









Итого
61 141
0
60 923
0
0
218
0
0

2012 год
13 062

12 956


106



2013 год
16 083

15 971


112



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
31 996

31 996


0


1.9.1.
Технологическое видеорепортажное и монтажное оборудование для филиалов









Итого
20 180
0
20 180
0
0
0
0
0

2012 год
8 708

8 708


0



2013 год
11 472

11 472


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


1.9.2.
Стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания для филиалов









Итого
218
0
0
0
0
218
0
0

2012 год
106

0


106



2013 год
112

0


112



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


1.9.3.
Модернизация технологической базы филиалов









Итого
40 743
0
40 743
0
0
0
0
0

2012 год
4 248

4 248


0



2013 год
4 499

4 499


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
31 996

31 996


0



Задача № 2. Развитие материально-технической базы для производства и распространения телерадиопрограмм
2.
Модернизация и развитие материально-технической базы для производства и распространения телерадиопрограмм









Итого
418 964
0
418 964
0
0
0
0
0

2012 год
24 001

24 001


0



2013 год
69 166

69 166


0



2014 год
89 912

89 912


0



2015 год
155 579

155 579


0



2016 год
80 306

80 306


0



2017 год
0

0


0


2.1.
Проектно-сметная документация









Итого
4 779
0
4 779
0
0
0
0
0

2012 год
4 779

4 779


0



2013 год
0

0


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


2.1.1.
Проектно-сметная документация реконструкции здания Телецентра









Итого
1 593
0
1 593
0
0
0
0
0

2012 год
1 593

1 593


0



2013 год
0

0


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


2.1.2.
Проектно-сметная документация реконструкции арочного гаража - стояночного бокса на 30 автомашин









Итого
3 186
0
3 186
0
0
0
0
0

2012 год
3 186

3 186


0



2013 год
0

0


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


2.2.
Работы по реконструкции









Итого
122 725
0
122 725
0
0
0
0
0

2012 год
9 133

9 133


0



2013 год
61 856

61 856


0



2014 год
46 617

46 617


0



2015 год
5 119

5 119


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


2.2.1.
Реконструкция здания Телецентра









Итого
33 740
0
33 740
0
0
0
0
0

2012 год
0

0


0



2013 год
33 740

33 740


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


2.2.2.
Реконструкция гаражных боксов ГБУ РС(Я) НВК "Саха"









Итого
51 736
0
51 736
0
0
0
0
0

2012 год
0

0


0



2013 год
0

0


0



2014 год
46 617

46 617


0



2015 год
5 119

5 119


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


2.2.3.
Реконструкция объектов энергоснабжения сети телерадиовещания









Итого
12 507
0
12 507
0
0
0
0
0

2012 год
9 133

9 133


0



2013 год
3 374

3 374


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


2.2.4.
Реконструкция складского корпуса (долевое участие)









Итого
24 742
0
24 742
0
0
0
0
0

2012 год
0

0


0



2013 год
24 742

24 742


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


2.3.
Строительство объектов
100 093
0
100 093
0
0
0
0
0

2012 год
0

0


0



2013 год
0

0


0



2014 год
43 295

43 295


0



2015 год
2 723

2 723


0



2016 год
54 075

54 075


0



2017 год
0

0


0


2.4.
Приобретение офисной техники









Итого
6 591
0
6 591
0
0
0
0
0

2012 год
2 655

2 655


0



2013 год
3 936

3 936


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


2.5.
Система автоматической проверки качества файлов









Итого
18 324
0
18 324
0
0
0
0
0

2012 год
4 248

4 248


0



2013 год
0

0


0



2014 год
0

0


0



2015 год
14 076

14 076


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


2.6.
Обновление автотранспортного парка









Итого
6 560
0
6 560
0
0
0
0
0

2012 год
3 186

3 186


0



2013 год
3 374

3 374


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


2.7.
Приобретение передвижной телевизионной записывающей станции









Итого
26 231
0
26 231
0
0
0
0
0

2012 год
0

0


0



2013 год
0

0


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
26 231

26 231


0



2017 год
0

0


0


2.8.
Обновление выездных записывающих комплектов (ТЖК)









Итого
133 661
0
133 661
0
0
0
0
0

2012 год
0

0


0



2013 год
0

0


0



2014 год
0

0


0



2015 год
133 661

133 661


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0



Задача № 3. Повышение квалификации сотрудников, переподготовка специалистов всех уровней для телерадиокомпании
3.
Повышение квалификации работников









Итого
38 473
0
38 473
0
0
0
0
0

2012 год
5 381

5 381


0



2013 год
6 854

6 854


0



2014 год
7 210

7 210


0



2015 год
6 104

6 104


0



2016 год
6 462

6 462


0



2017 год
6 462

6 462


0


II.
Подпрограмма № 2. "Развитие печатных средств массовой информации и полиграфии"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
3 520 031
0
2 669 968
0
0
850 063
0
0

2012 год
535 314

417 708


117 606



2013 год
506 673

378 982


127 691



2014 год
583 905

429 427


154 478



2015 год
617 792

470 497


147 295



2016 год
640 790

486 097


154 693



2017 год
635 557

487 257


148 300



Издание республиканских, улусных (городских) общественно - политических газет и журналов









ВСЕГО
3 177 166
0
2 358 408
0
0
818 758
0
0

2012 год
508 352

395 471


112 881



2013 год
479 148

357 304


121 844



2014 год
528 982

385 479


143 503



2015 год
551 130

407 130


144 000



2016 год
554 742

406 512


148 230



2017 год
554 812

406 512


148 300



Мероприятия подпрограммы









ВСЕГО
342 865
0
311 560
0
0
31 305
0
0

2012 год
26 962

22 237


4 725



2013 год
27 525

21 678


5 847



2014 год
54 923

43 948


10 975



2015 год
66 662

63 367


3 295



2016 год
86 048

79 585


6 463



2017 год
80 745

80 745


0



Задача № 1. Выпуск, распространение печатных СМИ и укрепление материально-технической базы печатных СМИ, полиграфического производства
1.
Всего по задаче:









Итого
321 468
0
291 081
0
0
30 387
0
0

2012 год
22 849

18 442


4 407



2013 год
24 092

18 413


5 679



2014 год
51 323

40 525


10 798



2015 год
63 345

60 174


3 171



2016 год
82 564

76 232


6 332



2017 год
77 295

77 295


0


1.1.
Укрепление материально - технической базы редакций улусных (городских) и республиканских газет и журналов









Итого
181 810
0
151 423
0
0
30 387
0
0

2012 год
22 849

18 442


4 407



2013 год
24 092

18 413


5 679



2014 год
51 323

40 525


10 798



2015 год
23 716

20 545


3 171



2016 год
39 830

33 498


6 332



2017 год
20 000

20 000


0


1.1.1.
Приобретение печатного оборудования









Итого
72 502
0
60 721
0
0
11 781
0
0

2012 год
10 056

7 932


2 124



2013 год
13 496

11 247


2 249



2014 год
13 488

11 240


2 248



2015 год
7 460

6 217


1 243



2016 год
23 502

19 585


3 917



2017 год
4 500

4 500


0


1.1.2.
Приобретение оборудования для республиканского Пресс-центра









Итого
2 794
0
2 794
0
0
0
0
0

2012 год
2 794

2 794


0



2013 год
0

0


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


1.1.3.
Оснащение оргтехникой и модернизация программного обеспечения









Итого
11 956
0
7 517
0
0
4 439
0
0

2012 год
2 132

1 335


797



2013 год
2 217

1 374


843



2014 год
2 416

1 529


887



2015 год
2 477

1 544


933



2016 год
2 714

1 735


979



2017 год
0

0


0


1.1.4.
Приобретение автотранспортных средств









Итого
17 757
0
14 206
0
0
3 551
0
0

2012 год
3 186

2 549


637



2013 год
3 374

2 699


675



2014 год
3 550

2 840


710



2015 год
3 730

2 984


746



2016 год
3 917

3 134


783



2017 год
0

0


0


1.1.5.
Приобретение 2 теплых каменных гаражей









Итого
2 236
0
2 236
0
0
0
0
0

2012 год
0

0


0



2013 год
956

956


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
1 280

1 280


0



2017 год
0

0


0


1.1.6.
Строительство зданий улусных (городских) газет









Итого
41 775
0
40 753
0
0
1 022
0
0

2012 год
0

0


0



2013 год
0

0


0



2014 год
13 189

12 689


500



2015 год
6 800

6 800


0



2016 год
6 786

6 264


522



2017 год
15 000

15 000


0


1.1.7.
Капитальный ремонт зданий редакций улусных (городских) газет









Итого
15 782
0
13 217
0
0
2 565
0
0

2012 год
4 469

3 832


637



2013 год
2 924

2 137


787



2014 год
2 958

2 248


710



2015 год
3 300

3 000


300



2016 год
1 631

1 500


131



2017 год
500

500


0


1.1.8.
Приобретение и внедрение системы управления цифровыми активами, компьютерной и офисной техники, инженерно-технических сетевых коммуникаций (ЛВС)









Итого
15 749
0
9 979
0
0
5 770
0
0

2012 год
0

0


0



2013 год
0

0


0



2014 год
15 749

9 979


5 770



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0


2.
Модернизация полиграфического производства









Итого
74 858
0
74 858
0
0
0
0
0

2012 год
0

0


0



2013 год
0

0


0



2014 год
0

0


0



2015 год
18 029

18 029


0



2016 год
21 134

21 134


0



2017 год
35 695

35 695


0


3.
Организация совместных выпусков республиканских и улусных СМИ









Итого
64 800
0
64 800
0
0
0
0
0

2012 год
0

0


0



2013 год
0

0


0



2014 год
0

0


0



2015 год
21 600

21 600


0



2016 год
21 600

21 600


0



2017 год
21 600

21 600


0



Задача № 2. Повышение квалификации работников
4.
Повышение квалификации работников печатных СМИ









Итого
6 269
0
5 942
0
0
327
0
0

2012 год
1 883

1 671


212



2013 год
1 072

1 016


56



2014 год
1 116

1 057


59



2015 год
706

706


0



2016 год
742

742


0



2017 год
750

750


0



Задача № 3. Укрепление кадрового состава
5.
Привлечение молодых специалистов на работу в отдаленные улусы









Итого
15 128
0
14 537
0
0
591
0
0

2012 год
2 230

2 124


106



2013 год
2 361

2 249


112



2014 год
2 484

2 366


118



2015 год
2 611

2 487


124



2016 год
2 742

2 611


131



2017 год
2 700

2 700


0


III.
Подпрограмма № 3. "Развитие электронных средств массовой информации (интернет-изданий)"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
172 810
0
169 059
0
0
3 751
0
0

2012 год
17 825

16 230


1 595



2013 год
20 750

18 594


2 156



2014 год
56 396

56 396


0



2015 год
25 285

25 285


0



2016 год
26 277

26 277


0



2017 год
26 277

26 277


0



Интернет - издания









Итого
172 045
0
168 403
0
0
3 642
0
0

2012 год
17 453

15 911


1 542



2013 год
20 357

18 257


2 100



2014 год
56 396

56 396


0



2015 год
25 285

25 285


0



2016 год
26 277

26 277


0



2017 год
26 277

26 277


0



Мероприятия подпрограммы









ВСЕГО
765
0
656
0
0
109
0
0

2012 год
372

319


53



2013 год
393

337


56



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0



Задача № 1. Функционирование и модернизация интернет-портала
1.
Обеспечение мультимедийными материалами интернет-портала









Итого
0
0
0
0
0
0
0
0

2012 год
0

0


0



2013 год
0

0


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0



Задача № 2. Укрепление материально - технической базы интернет-издательств
2.
Укрепление материально - технической базы информагентства









Итого
0
0
0
0
0
0
0
0

2012 год
0

0


0



2013 год
0

0


0



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0



Задача № 3. Повышение квалификации работников
3.
Повышение квалификации работников









Итого
765
0
656
0
0
109
0
0

2012 год
372

319


53



2013 год
393

337


56



2014 год
0

0


0



2015 год
0

0


0



2016 год
0

0


0



2017 год
0

0


0




------------------------------------------------------------------